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抚顺市审计局关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告的解读

【信息来源:  信息时间:2020-12-11  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭


 

按照《审计法》规定和市政府的工作部署,市审计局对2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。本次审计,紧密围绕市政府中心工作,贯彻新发展理念,聚焦打赢三大攻坚战,落实过“紧日子”强化增收节支等工作要求,及时跟进新冠疫情防控,着力促进经济社会持续健康发展。本次共开展了76个审计项目,延伸审计124个单位,审计资金总量275.89亿元,查出违纪违规和管理不规范金额14.71亿元。发现的主要问题有:

财政管理和部门预算执行方面存在暂付性款项增量控制不明显;部分预算单位实体账户清理不及时;税费征管存在薄弱环节等问题。

重大政策措施落实方面存在个别减税降费政策落实不及时;援企稳岗返还工作进展较慢;个别单位疫情捐赠款物管理不规范等问题。

“三大攻坚战”推进及民生保障方面存在少数精准脱贫政策措施落实不到位;大气污染物排放监管不足;部分路段道路扬尘污染较为严重;个别县区政府隐性债务台账不完整;部分医疗机构收费不合理等问题。

国有企业运营方面存在资产管理不到位、不规范和个别资产处置造成重大损失等问题。

政府投资建设项目方面存在涉嫌违法发包工程;超范围使用专项资金;个别标段工程存在质量问题或未按设计施工;多计工程款等问题。

本次审计查出的问题,市审计局依法进行了处理,共出具审计报告、审计决定等94件;向纪委监委和主管部门移送案件线索7件;向相关部门和单位提出了整改要求。减税降费政策落实、疫情捐赠款物管理、多计工程款等问题及时得到纠正。对于其他问题,市审计局将依照《抚顺市审计揭示问题整改闭环管理办法(试行)》的规定,督促问题整改到位。

 

相关文件链接:http://fssjj.fushun.gov.cn/zwgk/001004/20201211/16df7055-1fce-43d2-866d-b58c81a88512.html

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