按照《审计法》规定和市政府工作部署,市审计局开展了2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计。本次审计,紧密围绕市委、市政府中心工作,深入落实“实好干”工作理念,聚焦重点、靶向发力,通过全面贯彻“带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实”专项行动工作要求,重点聚焦新冠疫情防控、经济社会发展、重大战略和决策部署、做好“六稳”工作、落实“六保”任务,组织开展了99个审计项目,延伸审计了112个单位,切实履行了审计监督职能,为全市经济社会健康发展发挥了保障作用。审计中发现7个方面83个问题,主要有:
财政管理和部门预算执行方面存在预算安排的项目执行率较低;部分预算部门项目当年尚未开展;内控制度建设执行不完善、落实不到位等问题。
重大政策措施落实方面存在新增财政直达资金拨付管理不合规;“放管服”改革推动不到位;厂办大集体改革存在享受政策人员范围界定不精准;重点建设项目推进存在不足等问题。
重点民生保障审计方面存在养老保险财政补助资金未拨付到位;医疗保险基金审核不严,重复报销;养老服务体系建设存在多发放养老机构运营补贴等问题。
国有企业运营方面存在企业经营监管不完善,部分企业投资收益、经营收入收回不及时等问题。
自然资源资产和生态环境保护方面存在矿山生态环境治理不足,污水处理厂中水回用项目收益不高等问题。
政府投资建设项目方面存在多计工程价款,投标单位涉嫌串通投标、项目建设进展缓慢等问题。
本次审计移交市纪委监委和主管部门处理案件线索7件;移交市公安机关立案查处案件线索1件。
对审计发现问题,市审计局已按照市委、市政府部署和《抚顺市审计揭示问题整改闭环管理办法》向相关部门和单位提出了整改要求,有49个问题已得到及时纠正。
相关链接:
1-2关于抚顺市2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告.doc
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